審計署10日發(fā)布了10戶國有企業(yè)2011年度財務收支審計結(jié)果公告。審計署企業(yè)審計司負責人魏強回答記者提問時指出,本次審計查出多起重大經(jīng)濟案件線索,因涉嫌違法違紀,審計署已依照有關法律法規(guī),將上述問題移送紀檢監(jiān)察或司法機關立案查處,待查處結(jié)案后再予以公告。
去年,審計署統(tǒng)一組織了對中國華能集團公司、中國國電集團公司、中國五礦集團公司、中國移動通信集團公司、中國航空集團公司、中國儲備糧管理總公司、中國商用飛機有限責任公司、中國出版集團公司、國家開發(fā)投資公司、國家核電技術(shù)有限公司10戶國有企業(yè)財務收支審計。
審計署10日在其官方網(wǎng)站公布了10戶中央企業(yè)2011年度財務收支審計結(jié)果和3家銀行2011年度資產(chǎn)負債損益審計結(jié)果。
魏強表示,審計結(jié)果表明,各家企業(yè)認真貫徹執(zhí)行中共中央、國務院一系列重大部署,積極應對復雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢,保持了平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢,同時在企業(yè)改革、結(jié)構(gòu)調(diào)整、管理提升等方面取得了新的進展,核心競爭力不斷增強。
但審計中也發(fā)現(xiàn)了三方面值得關注的問題:有的企業(yè)財務管理不夠規(guī)范,存在會計核算不準確,報表編制不完整等問題;有的企業(yè)投資決策和工程項目管理還不夠規(guī)范,部分項目存在論證不充分、程序不合規(guī)的問題,個別項目因經(jīng)營決策不當造成重大損失;有的企業(yè)對內(nèi)部管理重視不夠,內(nèi)部制度執(zhí)行不力,對下屬單位的內(nèi)部管控存在薄弱環(huán)節(jié),違法違規(guī)問題仍然存在,個別企業(yè)存在的問題還較突出。
魏強表示,從目前掌握的情況來看,10戶企業(yè)均高度重視審計發(fā)現(xiàn)的問題,認真落實審計決定和建議,針對相關問題逐條提出整改措施并予以落實,還進一步加強了制度完善和人員問責工作。
去年,審計署組織對中國進出口銀行、中國建設銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司3家大型金融企業(yè)總部及其所屬31家分支機構(gòu)進行了審計。
審計結(jié)果表明,3家企業(yè)認真貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟金融政策和決策部署,經(jīng)營業(yè)績和整體實力持續(xù)提高。但審計也發(fā)現(xiàn),一些分支機構(gòu)違規(guī)發(fā)放貸款和辦理票據(jù)業(yè)務問題比較突出,并存在會計核算不實、資產(chǎn)管理和財務核算工作不規(guī)范等問題。
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